Making Tax Digital en Reino Unido

Making Tax Digital es la legislación de Reino Unido sobre la declaración electrónica de IVA en vigor desde el 1 de abril de 2019.

Prepárese para la declaración fiscal electrónica en Reino Unido

El HMRC amplía la obligatoriedad a las empresas con un volumen de negocio inferior al umbral de IVA de 85.000 libras para su primer período de declaración de IVA a partir del 1 de abril de 2022.

Desde el 1 de abril de 2022, las empresas deberán, por un lado, poder archivar sus libros de IVA en formato digital y, por otro lado, enviarlos al HMRC vía API de forma electrónica, sin intervención manual.

El objetivo es controlar mejor la evasión fiscal y el fraude y reducir los errores cometidos en los documentos procesados manualmente. La solución MTD de EDICOM ha sido reconocida por el HMRC como un software puente y de registro de IVA digital.

 

 

¿Qué empresas se ven afectadas por el sistema Making Tax Digital?

...las empresas que superen las 85.000 libras de facturación sujeta a IVA deben...

 

Archivar sus libros de IVA en formato digital

Archivar sus libros de IVA en formato digital

Enviar los libros de IVA al HMRC vía API

Enviar los libros de IVA al HMRC vía API

¿Qué información debe contener el archivo Making Tax Digital?

El archivo deberá contener los 9 campos que actualmente se reportan al HMRC:

  • IVA en este periodo sobre ventas y otros productos.

  • IVA debido en este período a las adquisiciones de otros Estados miembros de la CE.

  • Total del IVA adeudado (la suma de las casillas 1 y 2).

  • El IVA reclamado en este período en compras y otros insumos (incluidas las adquisiciones de la CE).

  • El IVA neto que se pagará a HRMC o que reclame usted (diferencia entre los cuadros 3 y 4).

  • El valor total de las ventas y todos los demás productos excluyendo cualquier IVA.

  • Valor total de las compras y todos los demás insumos, excluyendo el IVA.

  • Valor total de todos los suministros de bienes y costos relacionados, sin incluir el IVA, a otros Estados miembros de la CE.

  • Valor total de las adquisiciones de bienes y costos relacionados, sin incluir el IVA, de otros Estados miembros de la CE.

¿Cómo se realiza la comunicación con HMRC?

La conexión con la hacienda británica se realizará a través del protocolo Web Service vía API, usando preferentemente JSON.

Libro blanco sobre el cumplimiento del IVA

Este análisis sobre el Cumplimiento Fiscal Electrónico Internacional (disponible en inglés y español) es un recurso concebido para empresas que operan en varios países o que planean hacerlo.

A través de él, podrá conocer cómo funciona el impuesto indirecto del IVA, cómo está regulado y cuáles son sus implicaciones tanto para las empresas como para las autoridades fiscales.

¿Qué información debe almacenar digitalmente?

Información obligatoria (6 años)

  • Nombre de empresa

  • Dirección de empresa

  • Número de registro de IVA

  • Esquemas contables de IVA

  • Cálculos de IVA

  • Ajustes aplicados

Para compras y ventas de productos

  • Fecha de entrega

  • Valor líquido

  • IVA

  • Ajustes o correcciones efectuadas sobre el IVA

  • Total del IVA

  • Gastos brutos diarios

Cumpla con el Making Tax Digital

Solución EDICOM - MKTD (UK)

Nos encargamos de todo el proceso electrónico bajo estrictas condiciones de seguridad.

Integración

Integración

Se integra con cualquier sistema de contabilidad o ERP.

Comunicación AAPP

Comunicación

HUB de Administraciones Públicas para conectar con el HMRC.

Control de facturas

Control de facturas

Integra los recibos de estado de las facturas enviadas a su ERP.

Almacenamiento electrónico

Almacenamiento

Almacenamiento electrónico certificado eIDAS.

¿Necesita implementar proyectos de reporting fiscal en otros países?

La plataforma EDICOM simplifica los procesos de comunicación con las autoridades fiscales en contextos multinacionales. Una solución multiestándar y multiprotocolo que se adapta a los principales sistemas ERP del mercado.

 

España - SII

Suministro Inmediato de Información

Reino Unido - MTD

Making Tax Digital

Portugal - SAFT PT

Standard Audit Tax Purposes

Hungría - RTIR

Real Time Invoice Reporting

Grecia - myDATA

My Digital Accounting & Tax Application

Lituania i.MAS

Smart Tax Administration System

Noruega - SAFT

Standard Audit Tax Purposes

Rumanía - SAFT

Standard Audit Tax Purposes

Polonia - SAF-T

Standard Audit Tax Purposes

Francia e-Reporting

Transmisión de datos de transacciones. 

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